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2017年环境管理体系内审实施计划

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2017年环境管理 内部审核实施计划 一、 目的: 检查本公司ISO14001运作情况,通过自我诊断,自我发现,持续改进有效性。

二、 范围: ISO14001所要求的相关活动及各职能部门。

三、 审核依据: 1、ISO14001标准; 2、环境管理手册、程序文件及其他相关文件; 3、适用的法律法规、顾客要求,以及其它要求。

四、 审核时间: 2017/11/30 五、 首、末次会议时间: 由管理者代表依审核时间确定具体日期 六、 审核计划安排: 审核组长 审核员 审核时间 审核部门 总经理及管代 组员 审核要素 ISO14001: 4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/7.1/9.3 ISO14001:5.3/6.1.1/6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2.1/6.2.2/7. 4/7.5/8.1/8.2/9.2/10.1/10.2/10.3 ISO14001:5.3/6.1.1/6.1.2/6.2.1/6.2.2/7.4/8.1/8.2/10 .2 ISO14001:5.3/6.1.1/6.1.2/6.2.1/6.2.2/7.4/8.1/8.2/10 .2 ISO14001:5.3/6.1.1/6.1.2/6.2.1/6.2.2/7.4/8.1/8.2/10 .2 ISO14001:5.3/6.1.1/6.1.2/6.2.1/6.2.2/7.4/8.1/8.2/10 .2 ISO14001:5.3/6.1.1/6.1.2/6.2.1/6.2.2/7.2/7.3/7.4/8. 1/8.2/9.1/10.2 ISO14001:5.3/6.1.1/6.1.2/6.2.1/6.2.2/7.4/8.1/8.2/10 .2 ISO14001:5.3/6.1.1/6.1.2/6.2.1/6.2.2/7.4/8.1/8.2/10 .2 ISO14001:5.3/6.1.1/6.1.2/6.2.1/6.2.2/7.4/8.1/8.2/10 .2 ISO14001:5.3/6.1.1/6.1.2/6.2.1/6.2.2/7.4/8.1/8.2/10 .2 ISO14001:5.3/6.1.1/6.1.2/6.2.1/6.2.2/7.4/8.1/8.2/10 .2 休系部 2017/11/30 8:30-12:00 仓库 工程部 制造部 品保部 服务部 采购部 2017/11/30 13:30-17:00 业务部 生技部 生管部 财务部 1)使用表单:内部审核检查表 2)各内审员在规定的日期内完成,具体时间可自行调配(双方协调)! 审核: 日期: 批准: XZ-R-016/A00 日期:

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